利安达会计师事务所内部控制研究存在的问题

江苏中南建设集团股份有限公司
??????关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的公告
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整沒有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
????因公司业务发展需要经本公司与利安达会计师事务所有限责任公司(以下
简称“利安達所”)友好协商,公司不再聘请利安达所为公司?2015?年度外部审计
机构公司对利安达所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
????根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《会计师事务所选聘制度》等
有关规定经公司董事会审计委员会审核并提议,公司董事会同意聘请致同会计
师事务所(以下简称“致同所”)为公司?2015?年度财务审计机构、内部控制审计
机构费用总计?411?万元。
????致同所是中国最早的会计师事务所之一成立于?1981?年。致同所总部设于
员所英文名称为?Grant?Thornton。包括香港特别行政区在内致同茬全国拥
有?23?个分支机构,近?200?名合伙人4000?余名员工。其中注册会计师近?1000
人。与此同时致同所是首批获得从事证券期货相关業务资格、首批获准从事特
大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一;同时
也是首批获得?H?股企业审计資格的内地事务所之一,并在美国?PCAOB?注册致同
所已为多家上市公司提供审计业务,有着丰富执业经验
????公司于?2016?年?4?月?12?日召开的六届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于聘任年报会计师审计事务所及内控审计机构的议案》,同意公司聘任致同所为
公司?2015?年度财务审计机构、内部控制审计机构
????公司的独立董事认为:致同所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能夠满足公司财务审计工作要求公司的聘任事宜不会影响公司财务报表的审计
质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益同意此次会計师事务所变更并将
本议案提交公司股东大会审议。
????该议案尚需提交公司股东大会审议新聘公司会计师事务所事项自公司股东
夶会批准之日起生效,《审计业务约定书》待股东大会审议通过后签署
?????????????????????????????????????????江苏中南建设集团股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????董事会
???????????????????????????????????????????????二○一六年四月十三日

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