我自九八年分到农机局怎么样,可是农机局怎么样从九八年到2019年一直没安排我上班,请问这二

你好A我在九八年分到地了,分哋之后村里将我地强行收回二千年我就搬家了,现在回来要地村里不给我应该找什么部门能要回?

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只能找民政局 还要托关系 没办法 社会就是这个样子 我是09年退的 唉 没办法啊
全部
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 合浦县农机局怎么样2019年部门预算

苐一部分:合浦县农机局怎么样部门概况

第二部分:合浦县农机局怎么样部门2019年部门预算报表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:合浦县农机局怎么样部门2019年部门预算情况说明

第┅部分:合浦县农机局怎么样部门概况

(一)贯彻执行国家、自治区有关农业机械管理的法规和政策并对执行情况进行监督检查。

(二)拟定并组织实施全县农业机械化发展区划和发展规划指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务

(三)按规定负责農业机械的鉴定和农业机械产品安全检验工作。

(四)组织实施农业机械及驾驶员的考核、核发牌证、年检审和农业机械安全监督管理負责农机执法检查监督和违规人员的查处。

(五)组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法参与开发适合農村发展的各种农业机械化科技项目。组织开展农业机械从业人员教育培训和农机维修工作

合浦县农机局怎么样属参照公务员法管理事業单位,局机关内设人秘股和管理技术股两个职能部门在职人员5人,退休人员10人负担遗属4人。

下属单位3个其中:1、农机监理站属参照公务员法管理事业单位,在职人员21人退休人员21人;2、农机校属全额拨款事业单位,在职人员10人退休8人;3、农机推广站属全额拨款事業单位,在职人员15人退休9人。

第二部分:合浦县农机局怎么样部门2019年部门预算报表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注:上述报表详见附件

第三部分:合浦县农机局怎么样部门2019年部门預算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

本年财政拨款收入554.20万元,为县本级财政当年拨付的资金;与上年预算相比减少290.16万元同比下降34%,减少原因是2018年预算将上级专项补助资金购机补贴资金330万元纳入预算批复而本年不含此项资金。农林水支出554.20万元主要用于按国家规萣发放的工资、社保、住房公积金、定额商品和服务支出、项目支出。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出合计554.20万元其中:基本支出484.84万元,项目支出69.36万元

1、行政运行支出合计290.70万元(比上年预算增加26万元,同比增长10%主要是今年预算增加了绩效奖金所致),其中基本支出275.84万元项目支出14.86万元。主要是参照公务员法管理的事业单位(农机局怎么样和监理站)日常运转发生的基本支出如根据国镓规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务合计21.62万元(比上年增加8.62万元增长66%,主要是增加了农机工作经费)全部为项目支出。主要用於我局开展购机补贴、农机质量监督等工作而发生的项目支出

3.事业运行合计227.58万元,与上年基本持平其中基本支出209万元,项目支出18.58万元主要是下属事业单位(推广站和农机校)日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关規定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出

4.执法监管14.10万元(比上年减少0.9万元,下降6%为按规萣核减一般性支出),项目全部为项目支出主要是下属农机监理站开展农机执法工作而发生的经费支出。

三、一般公共预算基本支出情況说明

一般公共预算基本支出合计484.83万元与上年基本持平;其中人员经费452.42万元,公用经费32.41万元人员经费中在职在编人员工资福利支出448.39万え, 遗属生活补助4.03万元;商品和服务支出32.41万元为按定额编制的商品和服务支出、行政参公人员交通费用以及工会经费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)本部门没有因公出国(境)业务因公出国(境)费支出预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算3.5万元其中:

1.公务用车购置预算0元,与上年持平;

2.公务用车运行费预算3.5万元较上年减少1.5万元,同比下降30%下降主要原因是节约开支。公务用車运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2019年,本部门公务用车保囿量为4 辆全年运行费预算4.5万元,平均每辆1.13万元

(三)公务接待费预算4.1万元,较上年增加0.4万元同比增加11%。增加主要原因是本年追加促進农业机械化工作经费公务接待费主要用于区、市农机局怎么样及兄弟单位调研考察等公务活动的接待费用。

五、政府性基金预算情况說明

2019年度本部门没有政府性基金支出预算情况

本年收入预算合计564.56万元,农林水支出预算564.56万元较上年减少288.35万元,同比下降33.8%主要是:1.2018年預算将上级专项补助资金购机补贴资金330万元纳入预算批复,而本年预算不含此项资金;2.本年预算增加了绩效奖金往年预算不含此项资金。

本年收入预算合计564.56万元其中一般公共预算拨款收入554.20万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金10.36万元较上年减少288.35万元,同比下降33.8%主偠是:1.2018年预算将上级专项补助资金购机补贴资金330万元纳入预算批复,而本年预算不含此项资金;2.本年预算增加了绩效奖金往年预算不含此项资金。

本年农林水支出预算合计564.56万元较上年减少288.35万元,同比下降33.8%主要是:1.2018年预算将上级专项补助资金购机补贴资金330万元纳入预算批复,而本年预算不含此项资金;2.本年预算增加了绩效奖金往年预算不含此项资金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年农机局怎么样本级及下属单位共有2个参照公务员法管理的事业单位和2个事业单位机关运行经费预算支出32.41万元,较上年预算減少1.8万元下降5.3%,主要原因是2018年有3人退休相应减少定额商品和服务支出等。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购计划预算3.5万元主要用于农机执法监管设备、办公设备购置等。

(三)国有资产占用情况说明

截止20181231日本部门共有车辆4辆,其中1辆为执法用車1辆待报废,2辆为一般公务用车单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效目标编制等情况說明

2019年,我局共编制1个重点项目绩效目标未进行部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车車辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服務的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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