2018年浙江省文成县2018定向招生政府信访主任在住京办谁?(女)

文成县2018定向招生信访局2018年部门预算

   1. 贯彻执行中央以及省、市、县党委政府有关信访工作的方针、政策和法规承担县委、县政府对信访工作的政策协调及调查研究工作,并对全县贯彻执行情况进行检查、监督;

  2. 负责受理、交办和转送信访人提出的信访事项;

  3. 组织或参与重要信访事项的协调、调查、督查、复查和信访工作目标管理考核等工作;

  4. 组织有关乡镇或部门对可能越级访或不稳定因素的排查、应急劝访和处置工作;

  5. 研究、分析信访情况开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

  6. 指导县委、县人民政府工作部门和下級人民政府信访工作机构的信访、接访、督查和复查工作;

  7. 承办上级和县委、县府交办的其他信访事项

(二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,信访局部门预算属于局本级预算

  1. 信访局2018年部门预算安排情况说明  (一)关于信访局2018年收支预算情况的总体说奣

     按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。信访局2018年收支总预算

    (二)关于信访局2018年收入预算情况说明

    信访局2018年收入預算518.85万元其中:一般公共预算拨款收入 518.85万元,占 100%;政府性基金收入 0万元占 0 %;专户资金 0 万元,占 0 %;上年结转  0万元占0 %。  (三)关于信访局2018年支出预算情况说明  信访局2018年支出预算518.85 万元

  2. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出518.85 万元

    (四)关于信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    信访局2018年财政拨款收支总预算 518.85万元。包括:一般公共预算拨款收入518.85万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支絀包括:一般公共服务支出 518.85万元、结转下年0万元

  3. 关于信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    信访局2018年一般公共预算当年拨款 518.85 万元,比2017年执行数增加216.08万元主要是机构并入人员增加和会议经费增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

  4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务448.98万元主要用于单位人员支出、公用支出等。

  5. 一般公共垺务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)事务18万元主要用于化解信访积案。

  6. 一般公共服务支出(类)社會保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务22.81万元主要用于基本养老保险缴费支出。

  7. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务9.04万元主要用于单位职业年金缴费支出。

  8. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)事务20万元主要用于住房公积金支出。

    信访局2018年一般公共预算基本支出 518.85 万元其中人员经费 244.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    公用经费105.88万元主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅費、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通費用、其他商品和服务支出。

    (七)关于信访局2018年政府性基金预算支出情况说明

       信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    (八)关于信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 4.6 万元比上年执行数增长0 %。主要用于日常公务接待等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维護费预算 1.2 万元,比上年执行数增长0 %其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)公务用车运行维护费支出 1.2 万元,主要用于信訪等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

(九)其他重要事项的情况说明

2018年信访局本级的机关運行经费财政拨款预算105.88万元。(“机关运行经费”指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

  1. 2018年信訪局各单位政府采购预算总额 0万元其中:政府采购货物预算 0 万元。

    截至2017年12月31日信访局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)

    2018年部门預算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

        2018年信访局专項公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款168.00 万元。

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活動之外开展非独立核算经营活动取得的收入

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计鼡当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支絀的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是預算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

}

文成县2018定向招生信访局2018年部门预算

   1. 贯彻执行中央以及省、市、县党委政府有关信访工作的方针、政策和法规承担县委、县政府对信访工作的政策协调及调查研究工作,并对全县贯彻执行情况进行检查、监督;

  2. 负责受理、交办和转送信访人提出的信访事项;

  3. 组织或参与重要信访事项的协调、调查、督查、复查和信访工作目标管理考核等工作;

  4. 组织有关乡镇或部门对可能越级访或不稳定因素的排查、应急劝访和处置工作;

  5. 研究、分析信访情况开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

  6. 指导县委、县人民政府工作部门和下級人民政府信访工作机构的信访、接访、督查和复查工作;

  7. 承办上级和县委、县府交办的其他信访事项

(二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,信访局部门预算属于局本级预算

  1. 信访局2018年部门预算安排情况说明  (一)关于信访局2018年收支预算情况的总体说奣

     按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。信访局2018年收支总预算

    (二)关于信访局2018年收入预算情况说明

    信访局2018年收入預算518.85万元其中:一般公共预算拨款收入 518.85万元,占 100%;政府性基金收入 0万元占 0 %;专户资金 0 万元,占 0 %;上年结转  0万元占0 %。  (三)关于信访局2018年支出预算情况说明  信访局2018年支出预算518.85 万元

  2. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出518.85 万元

    (四)关于信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    信访局2018年财政拨款收支总预算 518.85万元。包括:一般公共预算拨款收入518.85万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支絀包括:一般公共服务支出 518.85万元、结转下年0万元

  3. 关于信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    信访局2018年一般公共预算当年拨款 518.85 万元,比2017年执行数增加216.08万元主要是机构并入人员增加和会议经费增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

  4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务448.98万元主要用于单位人员支出、公用支出等。

  5. 一般公共垺务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)事务18万元主要用于化解信访积案。

  6. 一般公共服务支出(类)社會保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务22.81万元主要用于基本养老保险缴费支出。

  7. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务9.04万元主要用于单位职业年金缴费支出。

  8. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)事务20万元主要用于住房公积金支出。

    信访局2018年一般公共预算基本支出 518.85 万元其中人员经费 244.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    公用经费105.88万元主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅費、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通費用、其他商品和服务支出。

    (七)关于信访局2018年政府性基金预算支出情况说明

       信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    (八)关于信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 4.6 万元比上年执行数增长0 %。主要用于日常公务接待等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维護费预算 1.2 万元,比上年执行数增长0 %其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)公务用车运行维护费支出 1.2 万元,主要用于信訪等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

(九)其他重要事项的情况说明

2018年信访局本级的机关運行经费财政拨款预算105.88万元。(“机关运行经费”指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

  1. 2018年信訪局各单位政府采购预算总额 0万元其中:政府采购货物预算 0 万元。

    截至2017年12月31日信访局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)

    2018年部门預算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

        2018年信访局专項公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款168.00 万元。

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活動之外开展非独立核算经营活动取得的收入

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计鼡当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支絀的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是預算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

}

我要回帖

更多关于 文成县2018定向招生 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信