续文钢评价

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TA的每日心情开心 19:52签到天数: 528 天[LV.9]以坛为家II
第五批援藏干部名单 16:07:02 来源:《人民论坛》(总第292期) 作者:  第五批援藏干部总领队 许鹏 自治区党委组织部副部长  中央国家机关援藏干部分组名单  第一组:17人 组长:石耀宇 自治区党委副秘书长  侯典明 王爱立 舒启明 成勇 王福平 蔡伟 孙光明 张丽华 许洪彬 解亮 张红 靳化清 王敏 李澍晔 魏洪罗 张谦  第二组:15人 组长:孟 扬 自治区政府副秘书长  黄卫来 宋民 孙国君 宫士友 张晓楠 徐建中 居江宁 周永明 文秋良 王进杰 袁庆海 周山清 金世洵 李方平  第三组:13人 组长:邓晨明 自治区党委宣传部副部长  崔士鑫 刘萱 张长明 杨守民 唐建军 赵永墩 袁毓杰 李建设 于林勇 褚建国 李学伟 党力文  第四组:16人 组长:李 英 自治区司法厅副厅长  罗庆东 续文钢 金玉磊 冯征西 何平 安晓晖 王晓晖 陈飞燕 徐文涛 苑多然 张颖新 张京智 周惠永 任安营 陈涌清  第五组:16人 组长:彭 宏 自治区直机关工委副书记  骆涛 徐百志 李 杰 王建卫 肖兹雷 李忠 亢庆 王乐元 丁国义 黄正秋 罗怀斌 方国飞 刘玉平 孙自杰 孙日飞  第六组:16人 组长::杨宏勇 自治区纪委常委、监察厅副厅长  张利忠 张益群 惠学京 王岐海 郭学立 吴茵健 彭文琳 邓立 吴凤武 张力 金生国 王长春 王树军 乔树清 王小刚  第七组:16人 组长:赵之忠 自治区交通厅副厅长  吴琳 蒋丹平 谭超运 益西平措 沈永木 于志刚 王支农 陈华安 向树元 魏玉帅 邱军强 郑春林 方玉华 连水星 刘传深  第八组:15人 组长:刘昌亚 自治区教育厅副厅长  彭兴颀 王维才 罗建峰 王齐荣 齐天翔 王可刚 魏奕 黎卫平 陈俊傲 渠慎春 李保德  郭江 李家奎 杨明厚  第九组:13人 组长:贾国富 自治区体育局副局长  次旺平措 吉米平阶 许鹏 叶朝雨 杨淑文 王守明 刘红跃 刘薇 刘树燕 徐志民 贺新元 秦征  第十组:16人 组长:李国伟 民航西藏区局航气处观测员  杜智强 熊柱 宋志国 王涛 汪宏 吴兵 武波 王威 胡克非 徐虎 苏炳华 吕燕 杨盟 李黎 王刚  第十一组:47人 组长:张 涛 自治区国资委副主任  卢英方 肇恒越 李淼 陈长青 吴江 袁圣洲 金永斌 刘连荣 唐玉书 郄冀彬 吕锦庆 姚刚 季抗利 陶卫国 刘华平 谈爱国 张学军 毛加旺 李宾  王成海 王志才 韩斌 祝孝福 王珂 陈军武 于君伦 欧阳袖 蔡建华 余贤海 张炜 麦京生 宋世珍 郑斌 王晖 胡波 孟晓明 宋刚 王江涛 陈志清 潘峰  周猛 孙楠 钱江洪 刘晓宏 刘道新 王战(已轮换返回者不在名单之内)   17省市援藏干部名单  梁淳久 地区行署副专员  秦健 张平 陈冰 肖伟 张丽群 郑哲 王斌  穆彤(女、回) 孙建国 王晖 刘先夺 徐绍鹏 徐炜 田学明 杜庆先 田刚 魏军 何振芬  张作明 耿卓赟 刘洪章 徐向东 姜荣来 刘振明 李克禹 黄忠林 丁保金(回) 崔玉宝  广东省(林芝地区)  刘 毅 地委常务副书记  余海南 郑新俊 岳向前 杜汉清 李勇毅 罗亮 曾衍生 郑建辉 吴新华(女) 朱铁 李树林  郑晓坚 黄守新 林本炎 张立新 林汉彪 姚晓涛 刘国成 张丽文(女) 张鸿飞 周国庆 史尊魁 陈培获 涂兴明 黄伟平 彭大荣 黄贵田 王碧安 蔡科友 刘国才 左孟新 张力柯 李步明 陈章朋 彭聪恩 黄鹏伟 郑娘添 赖伟强 张国玖 邓昌麒 吕雨 邓春林 刘益东  重庆市(昌都地区)  胡奇明 地委副书记  黎宏 徐翔 李庆双 钟昌国 杨代若(女)  伍清廉 郭安华 雷科 唐平 刘顺国 彭超智  杜承武 张德刚 王大才 唐科 余冰洋 梁远贵 谢金成 熊伟 邓明 颜胜 罗淋 彭龙海 龚均  杨辉 黄燕 廖小林 唐江  吉林省(日喀则地区)  许才山 地委副书记、常务副专员  葛世文 杨志宏 刘树德 林立华 邵岩 周一兵 潘跃民 刘民 于景来 杨大勇 鲍龙乡 易贵平 张文革 韩世杰 赵士中 吴敬生 孙伟 贾方国 史秀明 马建国 杜文龙 倪志臣 唐艳峰 由富光  山东省(日喀则地区)  窦玉明 地委常务副书记、副专员  李学年 宋书强 李海亭 李昌云 刘勇 赵复兴 李军 陈海涛 张曰森 孙日双 孙学军 宋文斌 陆冬 蔡盛东 司琰 李鹏 齐海云 毛华铭 吴力 刘科 田兵 李新军 李志学 魏军 华玉松 于洋 杨聚钧 鞠朝友 朱堂 何京阳 姜元韶 杜振波 王强 张亮 刘军 唐晓伟 徐兴明 刘忠义 尹鹏 马淑臣 张广民 姜锐 牟仁新 顾建华 宋立军 刘作勋 马常春 孟凡铎 刘广斌  安徽省(山南地区)  潘法祥 地委委员、行署副专员  余刚 陈树明 李保安 李晓峰 李晓清 何伟  陈刚 马希荣 夏智明 江勇 王保敏 王克  李跃云 方国胜 章雄军 何杰文  黑龙江省(日喀则地区)  李海红 地委副书记  李春生 卢波 徐瑜 李云辉 孟庆国 王禹岩  臧华复 王清瑞 李洪飞 冯海军 刘少坤 战明秀 董永江 邓纯举 赵振宇 付强 孙增太 朱洪刚 信景洪 王贵 刘继学 葛如强 吴永波 侯鹏  吴立鹏  江苏省(拉萨市)  焦建俊 市委常务副书记  王常生 王晖 王人颢 吴光政 程元杰 刘博  孙志高 李继峰 裴东根 王家军 魏巨龙 任志宏 江再平 钱明 郭其杰 周林华 李淮东 陈玉军 周进 赵伟强 黄建春 徐干松 丁军 胡克非  卢朝晖 姜景西 徐为俊 张一新 王磊 薛凤冠 黄亮 冯仁新 沈晓东 陈建国 黄文军 冯舰  孙沛然 王德家 韩宏亮 陈义春 周广智 徐闻仲 方捷 臧雷  福建省(林芝地区)  陈秋雄 地委副书记、行署常务副专员  江和泉 杨文普 游理忠 宋红勤(女) 谢雅星 林善谋 王景青 欧阳晓波 杨勇 张敏 赵鲁进 王加胜 邓国荣 林昌明 彭贻希 田必和 陈卫峰 张良松 陆涛 钱新春 林海 赖善榕 陈维辉 聂裔光 王永东 严志铭 朱维民 刘金柱 胡旭彬 董振力 林云建 曾泽民 张维船 尤典真 唐新文 陈秋伸 马浙闽 蒋耕霆 陈春买 王进足 梁文光 徐斌辉 李晓琼(女)   上海市(日喀则地区)  赵卫星 地委副书记  张雳 陈雪强 丁有为 徐军 朱利军 吴胜飞  朱民 刘述富 王志平 张阳 瞿晓峰 习挺松  李祖兴 阮冬弟 查永刚 余洪伟 王振荣 李作言 姚远 叶宝法 杨新平 章福生 张雄 陈云彬  汤忠心 陆奇峰 沈轶群 江荣斌 许天海  吴希铭 王飙 罗华品 沈纪国 朱瑞军 陈宾 徐林源 潘文波 徐雪平 龚晋昆 杨连明  吕冬峰 朱畅江 陈钺 黄鹏飞 纪晓鹏 陈楠  戈珺 彭军 刘宏  浙江省(那曲地区)  吴雪桦 地委副书记、行署常务副专员  蓝水高 林文忠 傅立文 章丰华 周瑞 包松永 吕群勇 刘宁 朱云伟 陈宁一 吕建平 邬达贵 周辉 姚志辉 黄志斌 金晓明 梅爱祥 袁晓敏 李灿堂 王立武 任烽 陈继胜 魏剑斌 申金玉 陈晨 张翼 卓超 林加忠 杨勇 钱明荣 查鹤贤 黄荣定 黄山河 伊柏峰 蒋献生 杜林锋 赵天杰 张世方 何鸿成 徐挺 马家双 吴超 娄天荣  王叶刚 郑文华  湖北省(山南地区)  姜卫新 地委副书记  周彬 祝尊乾 高春海 祝名荣 杨道明 谭劲  刘兵 庄辉锦 黄俊 郭嵩 李智华 邓立红  康伯发 罗炎生 汪智汉 熊延兵 王锋 苏霓斌 王坚 程春生 岑州 王喻琪 黄其洲 张双成  许万红 王延华 胡冬安 石显银 尹德斌 代红新 宋建华 曹政 徐继祥 汪可 徐锦坤 柯荷林  邓亚中  北京市(拉萨市)  杨月 市委副书记  陈之常 付民 霍东永 倪菲 韩景峰 胡永 路明  马书春 朱志根 石向东 尚旭阳 李健绯 郑海涛 陈东 李满星 高福 曹庆安 卢嘉兵 郭明学  段志永 吴雅星 王志伟 路永强 边元松 马景涛 王旗 马晓华 王宇 李崇文 薛国强 李海平  陈北信 张新慧 孙德锐 刘盛杰 乔泽河 刘颖 赵米印 魏晓东 唐海皎 林育才 孙廷俊  陕西省(阿里地区)  刘亚汉 地委委员、行署副专员  安建洲 周振强 田洪海 杨宏军 李戟 胡梦飞 魏宏安 杨倩(女) 李建成 何惠军 刘毅 马云龙 薛建博 郭建彪 孙小辉 徐文华 唐翠仁  张勇 原波 肖方仁 薛涛 杨福泉 温江城  穆宁谦 魏志诚 刘波 杨军明 杨林 黑树林  董春生 李成民 刘俊杰  河北省(阿里地区)  张振县 地委副书记  刘宝富 王志忠 冯东军 宋华军 尹浩 孙明山 王英林 王国群 王培芝(女) 刘晶(女) 李腾华 井梦延 孟凡胤 邸克亮 郭跃东 宋立江 乔连根 马兆林 杜秀果(女) 张惠萍(女) 贾光 李玉芳(女) 傅健民 刘春堂  李龙 祁立广 张立明 李景在 路遇 李景云  张志国 任万阁 黄俊敏(女、满)  湖南省(山南地区)  张汉华 地委委员、行署副专员  易敏华 文良安 杨通远(侗) 唐求夫 孙熙  傅晓峰 肖文晖 袁后秋 郭峰濂 傅尚忠 刘俊杰 文志权 吴一鹏 王辉 胡瑞成 徐虎 朱东铁  宋志元 莫金文 欧干军 陈赟 周南洋 尹朝晖 钟勇军 王亚军 曹虎 谢胜 刘湘龙 刘建民  谢志辉 姜其胜 华学健 夏业清 张海卿 何书元 罗永慧  辽宁省(那曲地区)  刘自康 地委副书记  董智慧 何鹏飞 杨德庆 宋毅海 李沐 杜秉海 张朝旭 王凤翼 胡明昊 赵领恩 孙浩洋 王迎盛 池国贤 孙宏江 刘斌 杨金宝 吕传利 车凯强 周丙忠 刘树存 魏立先 屈昕 阎海明 宁文忠 杨宇光 项洪锋 雷曲南 吴国志 穆永强 李奇洋 白毅 任力 刘志林 乔文新 时进 马殿文 王利 张鑫 邹永长 李清宇 宋晓毅 魏长征 李强  宫红军 郭铁成
疯狂的土豆。于 03:26补充以下内容:
地方援藏干部如何选拔 12:52:02 来源:《人民论坛》(总第292期) 作者:
&&援藏干部与藏族群众在一起  地方援藏干部选拔由有援藏任务的各省市的省直、市直有关单位和各市承担,针对在西藏的岗位、职位需求决定选拔范围,其中省直单位选派一部分,各地、市选派一部分。按照自愿报名、单位推荐、逐级遴选、组织决定的方式进行选拔。县处级及县处级以下的援藏干部年龄一般不超过40岁,县处级以上一般不超过45岁。具体人选经体检、考察合格后,由省委组织部好中选优,优中选强,作最后决定。  援藏干部的选派条件是:政治上靠得住,思想政治素质过得硬;身体健康,适应高原环境,能坚持长期在藏工作;具有胜任本职工作的组织领导能力和业务水平。而随着西藏的发展,第六批援藏干部的选拨更加注重基层经验,要求熟悉党务和经济工作,实际工作经验丰富,有较强的统揽全局能力和组织领导能力,能够应对突发事件和复杂局面;熟悉“三农”和县乡基层工作情况,善于做群众工作;有吃苦精神,能够较长时间留在西藏工作。  因为每个省市根据本省市的条件制定具体政策,所以总结大致如下:干部援藏期间,只转组织关系,不转户口和行政、工资关系,由西藏和派出省市共同管理,以西藏地方党委管理为主;援藏干部享受派出单位同类同级人员的各项福利待遇和受援地区同类同级人员的地区津贴;干部援藏期间的生活补助及节日慰问、配偶子女探亲、医疗费报销、休假等事宜,按有关文件规定办理。一般进藏前,由省、市财政发给援藏干部一次补助费数千元不等;进藏工作期间每人每月均有数百元的补助;援藏干部的休假按西藏现行规定执行(每年可回内地休假3个月),各省市委一般会为援藏干部统一办理人身意外伤害保险。 (人民论坛编辑根据有关报道资料整理) 特别策划
第五批援藏干部名单
援藏干部背后的故事
援藏干部们的生存实录
人民论坛杂志“援藏干部特别报道”组雪域高原之上的心灵超越
人民论坛赴西藏采访组文秋良:经历了必须经历的一切
人民论坛赴西藏采访组彭宏:感受到了什么叫生与死的考验
人民论坛赴西藏采访组次旺平措:这种感人场面在牧区随处可见
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人民论坛赴西藏采访组祝尊乾:海拔的升高更是对精神的考验
人民论坛赴西藏采访组文良安:哥哥请你一定要原谅我
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人民论坛赴西藏采访组李海红:姆乡水利工程是冒着风险上马的
人民论坛赴西藏采访组华玉松:在这里和在内地相比有什么差别
人民论坛后方编采组龚均:茶马古道上的盛会背后
那些优秀的援藏干部们
人民论坛赴西藏采访组许鹏:创新思维才能突破管理瓶颈
地方援藏干部如何选拔
人民论坛赴西藏采访组金世洵:援藏九年背后的故事和思考
人民论坛赴西藏采访组向外界传递西藏声音本文由印象社区专题提供
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人民论坛赴西藏采访组卢波:赢得一个从容自在的身心
不错不错.,..我喜欢
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茶园舞会专用勋章
TEL: 010--中内协发[2009]31号&各省、自治区、直辖市内部审计(师)协会,国务院有关部门、中央直属企事业单位内部审计机构,协会各分会:&&&&& 2009年10月,中国内部审计协会在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上,在山东省烟台市召开了“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会。经中国内部审计协会学术委员会对提交论文的评定,评选出了一批优秀论文,同时,根据各会员单位申报的组织过程及论文获奖情况,评选出组织奖。为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实践,促进内部审计工作水平的提高,现将获奖名单予以公布。&&&&&& 获奖论文中有代表性的作品,将在《中国内部审计》杂志和中国内部审计协会网站上陆续选登,供广大内部审计人员学习、借鉴和研究。希望获奖单位和个人继续发扬求真务实、不懈努力、勇于创新的精神,在今后的内部审计理论和实务研究中再接再厉,做出新的成绩。&&附件:内部审计与内部控制体系建设获奖名单&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &附件内部审计与内部控制体系建设获奖名单&一等奖8篇1. 内部审计在企业开展内部控制评价的应用研究广西内部审计师协会& 广西财经学院 广西电网公司联合课题组2 . 论企业内部审计与内部控制体系建设&& 中国石化胜利油田分公司审计处李德胜 &陈冬梅 李方华 孙庆梅许晓颖 王红霞 &张亭楠 刘会平 程广凯3 . “同级审计”在加强企业内控体系建设中的联动效应初探湖北省内部审计师协会& 武汉钢铁(集团)公司课题组4. “中国萨班斯”体系与中国上市公司内部审计----兼论上市公司内部审计对《企业内部控制基本规范》的应对措施&& 中山大学审计处& 丁朝霞 5. 企业内部控制自我评估(CSA)的实务研究——基于上汽集团建于IT系统平台之上的CSA实践&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 上海市内部审计师协会课题组 施涛& 徐志中& 李子雄& 季家友& 马莉黛& 尤家荣朱俊 沈旭 蔡蕾徐杨 周洁 容玲 王真真 郑杰 杜庆宁 6. 强化内部控制是发挥审计免疫系统功能作用的基本保证& 广州市公安局课题组7. 基于COSO框架的企业内部控制模糊自我评价重庆理工大学 重庆市内部审计协会课题组8. MTCR内部控制评价模式在多元化集团中的应用力诺集团股份有限公司& 司海健 &傅传海二等奖26篇1 . 试论商业银行内部控制评价标准的完善方向——基于中国建设银行实践经验的思考与研究中国建设银行上海审计分部课题组2. 内部审计在上市公司内部控制制度建设中的作用和实践中国联通公司审计部山东分部王春昕 黄宗雄 李健 赵华光3. 构建企业内部控制评价标准体系的对策思考湖北省内部审计师协会中国石化集团江汉石油管理局课题组4. 企业内部审计开展内部控制评价的研究&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 中国石化审计局武汉分局课题组万文钢& 余天京& 刘文汉& 邓仁杰& 王劲5. 内部审计、内部控制自我评价与内部控制体系建设——基于现代内部审计功能拓展的视角内蒙古财经学院&&& 赵丽芳& 王岩 &闵德明6. 商业银行内部控制自我评估工作的探索与实践中国工商银行内审上海分局内控自我评估课题研究组7. 人民银行会计管理控制定量评价系统初探湖北省内部审计师协会中国人民银行武汉分行内审处课题组8. 上市公司内部审计模式及需求动因研究——基于湘潭市上市公司的调查湘潭市内审协会课题组9. 内部控制审计在油田企业中的应用实践及理论探讨中国石化江汉油田分公司课题组邹志国& 单石奇& 谭伟& 周建林& 周湘华& 李德军10. 施工企业内部审计协助管理层实施《企业内部控制基本规范》的基本对策中铁大桥局集团河南课题& 范经华 谢朝松 袁维平 卢国政11. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践探讨胜利油田分公司审计处课题组郑志刚 刘彦军张晓强 宗曰武张国刚 刘明霞& 张海燕 孙春林& 潘国辉12. 基于价值创造导向的工商银行内部控制评估体系构建实践 中国工商银行内审直属分局课题研究组13. 内部审计与内部控制的关系研究——基于复杂系统观视角 江西内部审计协会 周茂华14. 内部控制在内部审计实务中的应用研究&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 中国石化审计局北京分局课题组&& &&&&&&&&&邱发森& 邹志军& 戚桂军& 魏以萍& 朱奕燕&&&&&&&&&&&&&&&& &陈雪嵩& 陈平& 张铁成& 范忠& 柳芳15. 建立和完善内部控制评价标准体系的探讨湖北省内部审计师协会&&&&&&&&&&&&&&& 中国移动通信集团湖北有限公司课题组16. 商业银行内部控制评价改进初探中国建设银行湖南总审计室内部控制评价改进研究课题组17. 内部控制自我评价方法及形式&&&&&&&&&&&& 四川航天技术研究院审计部& 陈毓& 吴容18. 基于平衡记分卡的审计预警及评价指标体系研究——以中国移动北京公司为例&&&&&&&&&&&&&&& 中国移动通信集团北京有限公司审计部& &&&&&&&&&&李伟强 肖志立 夏军 赵元元 赵建平 于清阳19. 基于内部审计为主体的内部控制评价标准与指标体系的构建内蒙古财经学院课题组& 高岩芳 兰秀文& 赵金鑫& 田佳丽20. 建行转型期内部控制审计评价研究建设银行沈阳审计分部副主任兼非现场与IT审计处高级经理& 郑焕敏21. 农村合作金融内部审计开展内部控制评价的实践探索 浙江省农村信用社联合社& 姚玉沿& 刘乐荣22. 治理“病灶”——对商业银行基层机构内部控制的建设性反思中国银行江西省分行稽核部& 王莉榕& 罗建鸿23. 论内部审计在商业银行内部控制体系建设中的作用中国工商银行广西分行 赵问平24. 县级供电公司内部控制自我评估的实践与思考安徽电力休宁供电有限责任公司&& 项燕25. 商业银行内部控制审计评价等级及定义研究中国建设银行武汉审计分部& 李萍26. 内部审计开展企业内部控制评价业务探讨胜利石油管理局审计处& 李德胜三等奖78篇1. 内控新机制下风险导向内部审计研究湘潭大学审计处 湘潭大学商学院& 钟希余 王凯2. 浅析内部审计在内部控制体系中的角色及作用中国石化管道储运分公司课题组钱建华& 李岩& 丁友& 张红庆& 段成浩&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &邵大勇& 程兴会& 迟洪涛& 宋志国3. 内部控制审计的主要内容、方法及作用中国石化审计局南京分局课题组&&&&&& 向谷峰& 贺永红& 陆征& 江玉均& 高军喜& 闻佳凤4. 内部控制与盈余管理相关性研究——来自江苏A股上市公司的经验证据盐城工学院& 李斌& 王奇杰盐城市审计局&& &&&&&雷春5. 论商业银行内部控制评价工作中的“十重十轻”中国银行江苏省分行稽核部&& 陆明6. 内审机构开展内部控制自我评估的探索与实践浙江省内部审计协会课题组& 王小龙& 何志方& 杨挺& 刘春兰& 甘伟军7. 商业银行内部控制自我评估的实践与思考中国工商银行内审上海分局内部控制评估课题研究组8. 内控风险评估问卷在内控自我评估工作中的应用中国移动通信集团公司内审部 &张伟 左付伟9. 完善内部控制评价标准体系的思考中国建筑股份有限公司 &吴江红10. 企业内部控制独立审计评价体系研究中国石化审计局广州分局课题组周新迁 柯玉芸 张勇 杨文远杨煌达 王国荣 陈文革 黄良幸11. 关于提升内部审计工作促进企业内部控制体系建设的探讨 中国铁建股份有限公司& 沈晓霞12. 完善商业银行内部控制评价标准的思考与实践 中国银行&& 梁卫雄13. 内部控制的满意度分析湘潭大学审计处& 刘朝晖14. 推动人民银行内部控制审计与评价工作向纵深发展的路径探讨&&&&&&&&&&&&&&&&& 中国人民银行南京分行内审处课题组& &&&&&&&&&&&&&&&&蒋耀初& 赵淑云 张云初 周翔 姜静敏15. 从“评价”到“治理”再到“防控” ——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究徐州工程机械集团有限公司& 吴江龙 &刘兴锋16. 关于如何提高内部控制执行力的研究惠州市德赛集团有限公司&&& 谭其林& 胡海伟17 . 运用内部审计评价推进内部控制建设的实践攀钢集团成都钢铁有限责任公司监察审计部18. 金融企业内部控制评价体系的思考与实践浙江省农村信用联社宁波办事处& 张初础& 金银助宁波鄞州农村合作银行 周建斌 刘红生 董文娟19. 内部审计在企业内部控制中的作用海南电网公司审计部&&& 曾宗辉20. 关于控制自我评估在我国商业银行的应用研究 中国建设银行山东总审计室现场二处& &陈瑛 21. 论企业内部控制评价体系的构建---以山西省电力公司内部控制评价体系构建为例山西省电力公司审计部&& 殷全新22. 民营企业内审在企业内控制度建设中的作用广厦控股创业投资有限公司&& 楼金生& 王丽琳23. 关于企业开展内部控制体系建设专项评价的思考青岛啤酒股份有限公司& 南方伟24. 开展内部控制自我评估的形式与方法常州天合光能有限公司&& 林艳25. 商业银行内部控制评价效应分析及对策中国工商银行陕西省分行&& 刘有政中国农业银行陕西省分行&& 董会娥26. 基于现代内部审计的企业内部控制体系建设研究西安秦华天然气有限公司内部审计部& 郭文萍27. 内部审计在农业银行开展内控评价的实践与思考安徽省农行驻巢湖审计办事处&& 李力28. 基于风险管理的商业银行内部控制研究农业银行总行审计局&& 肖琳& 申睿波29. 内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用 南车戚墅堰机车有限公司审计部&& 裴美& 马宝康30. 工商银行股份有限公司内部审计开展内部控制评价的实践 中国工商银行广西分行&& 杨继曼& 李恩胜31. 内部审计在企业内部控制中的角色和作用上海汽车集团股份有限公司& 张宗济32. 充分发挥商业银行内部审计职能& 协助管理层实施《企业内部控制基本规范》中国建设银行武汉审计分部课题组33. 核电项目内部控制及自我评估方法初探中核集团三门核电有限公司 金颂时 徐福艳 34. 美国内部控制审计最佳实务研究中国建筑股份有限公司审计局&&& 徐阳35. 后萨奥时期电信企业内部控制的持续优化中国电信绍兴分公司& &任伟琴36. 浅谈内部控制自我评估应用农业银行宁波分行内控合规部课题组37. 内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系&&&&&&&&&&&&&& 中国移动通信集团浙江有限公司课题组38. 内部审计如何从监督检查角度协助管理层实施《企业内部控制基本规范》——基于建筑行业实务特点中国海外集团监察审计部& 曹文杨39. 关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考中国建设银行西安审计分部课题组40. 内部控制评价方式的实践与思考建设银行天津审计分部& 张琳41. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践& 中国建筑股份有限公司审计局& 袁甜甜42. 夯实内控制度基础,提高企业经营管理水平——简述开展内控制度自我评估的方法与形式来宾市兴宾区供电公司& 梁兴43.我国商业银行内部控制信息披露初探&& 东南大学& 黄海涛& 陈苏美&&& 华中科技大学 黄月44.浅谈金融危机下的农村合作金融机构内部控制 浙江温州瓯海农村合作银行&&& 周良英& 马恩待45. 内部审计在内部控制体系中的角色和作用中国联合网络通信有限公司 &张立萍46.发挥内部审计评价职能& 强化邮政企业内部控制——北京邮政内部审计开展内部控制评价实践探索北京市邮政公司& 赵颖华 王荣慧47.浅谈内部审计在贯彻《企业内部控制基本规范》中的作用 上海百联集团股份有限公司审计中心& 缪青48.我国电信企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》中国移动通信集团河南有限公司 &金正平 王海东49 . 企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究遂宁市审计局 唐辉荣50. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践——试论对分支机构内控评价实践的构建中国建设银行安徽总审计室课题组51.内部审计与内部控制体系建设——内部审计在企业开展内部控制评价的实践中国移动浙江公司课题组52.建筑企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》中国建筑股份有限公司审计局&& 栗娜53.加快农业银行内部审计转型助推《企业内部控制基本规范》实施&& 农业银行河北省分行驻沧州内控合规办事处&& 鲁金府54.中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 中国远洋运输(集团)总公司监督部&&& 张铁峰大连中远物流有限公司监督部&&&&&&&&& 贾丽娜55.社保基金管理中内部控制的构建与实施东城区劳动和社会保障局& 王天林 刘峰峰56.开展内部控制审计实践& 实现内部审计的传承与创新中航工业成都飞机工业公司运营监控部&& 李国祥 王建荣 黎萍 57.做好内部控制评价是完善商业银行内控体系建设的关键农业银行河北分行驻唐山内控合规办事处&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 魏继荣& 王勤& 李铮58.对供电企业内部控制与风险管理运行现状的思考滁州供电公司课题组&& 张莉59.内控评审在C网建设项目全过程跟踪审计中的方法与应用中国电信集团四川成都分公司&& 马砅& 张弦60.建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考 中国电信集团湖北分公司审计部& 徐武利61.加强和完善内部控制评价的思考中国银河金融控股有限责任公司 曾全义62.商业银行内部审计在内部控制中的作用农业银行山东分行&& 宋伟& 曲首晟63.企业开展内部控制前期评估工作的方法与实践天津创业环保集团股份有限公司&& 王艳敏64.基层农行内控建设与内部审计的难点及对策农业银行江苏分行驻镇江审计办 尹明华 关怀65.内部控制理论对石油企业内部审计发展的启示 塔里木油田公司审计处 陈建华 李艳勇 胡琼玲66.建设内部审计标准化管理体系的思考与实践中国移动通信集团广东有限公司& 李卫星& 汪春信67.浅议内部审计在完善企业合同管理内部控制中的作用上海机场(集团)有限公司法务审计部& 冯畅68.内审在企业招投标内部控制活动中的实践凌源钢铁集团有限责任公司审计监察部& &车彦生 张海龙69.浅谈医院设备政府采购内部控制的设计与实施 北京地坛医院&& 施连艳70.关于企业风险管理与内部控制关系的思考鞍钢集团公司审计部71.浅析核电企业内部审计如何促进企业内部控制 核电秦山联营有限公司审计处&& 李小明& 王辉& 王长敏72.高等学校资金(财务)内部控制体系构建重庆大学审计处& 薛友丽& 冉茂盛73.对中国建设银行内部控制审计评价实践的思考 中国建设银行海南总审计室& 莫红燕74.对基层供电企业加强内部控制审计的探讨荆州市内部审计师协会& 荆州市供电公司审计部课题组75.内部审计在企业内部控制中的作用中国二十冶建设有限公司& 审计室76.开展内部控制自我评估及其形式与方法中航雷达与电子设备研究院&& 李志刚 方慧娟77.内部审计在企业内部控制制度建设中的作用中国储备粮管理总公司&& 单东升78.对我国企业内部控制若干问题的思考——基于《内部控制基本规范》实施视角兰州大学第二医院&& 李君甘肃省内部审计师协会& 李卫中&优秀论文提名奖106篇1. 新疆农村信用社内部控制环境不佳的原因探析及优化思路新疆维吾尔自治区农村信用社联合社&& 张瑞力2. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践大连港集团有限公司审计部& 安志国3. 建立和发展内部审计是促进内部控制制度建设的有效途径嘉兴市文化名城投资集团有限公司4. 企业内部控制制度评价的实践思考中国联合工程公司& 伊丽贞& 潘美娟5. 内部审计在企业开展内部控制评价的思考吉林省白山市邮政局审计部& 康慧斌6. 加强内部控制审计& 提高内部审计质量&&&&&&&&&& 新疆广电局计财(审计)处& 李红& 马合木提7. 金融危机形势下农业银行内部控制措施探讨中国农业银行股份有限公司青海省分行内控合规部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 颜生德& 苏海8. 电力企业开展内部控制审计评价的具体实践& 天津市电力公司课题组& &&&&&&&王江& 赵宇红& 储信琰& 单志杰&& 傅蓉& 葛兰9. 浅谈内部审计在企业内部控制建设中的职能与作用中国电子科技集团公司第一课题组10. 转变观念提高认识完善铁路企业内部控制昆明铁路局审计处&& 何钰11. 进一步改进完善商业银行内部控制评价方法的实践与思考农业银行广东分行&& 陈静枫12. 对内部控制体系中人力资源工作的几点思考大连远洋运输公司& 刘晓航13. 公办学校内部会计控制探析大兴区第一中学&& 于洁14. 高校政府采购内部控制与审计监督浅探内蒙古师范大学纪委监察审计处 15. 基于企业内部控制基本规范对内部审计工作的思考昆明铁路局审计处 万兵16. 内部审计在中小企业内部控制制度建设中的作用湖南铁道职业技术学院&& 张莉17. 关于国有企业采购的内部控制与审计要点概述 中国电子科技集团公司第二课题组18. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践中国石油吐哈油田分公司&& 何伟19. 关于审计向检查内控制度延伸的若干探讨上海金桥集团有限公司& 王文博20. 浅议内部审计在内控评价实践中的作用中国电信集团江苏苏州分公司  闻建亚21. 浅议内部审计在内部控制体系建设中的作用宁波金田铜业集团有限公司& 吴斌& 王红波宁波内部审计协会江北分会& &&&&&&陈文生22. 健全制度管理强化审计监督——西营门街推行《财务管理内控制度》的实践与思考西营门街道办事处主任&& 吕洁23. 内部控制审计中应关注的几个问题中国一拖集团有限公司& &李振华24. 内部审计与内部控制体系建设——浅谈摩根大通银行操作风险管理方法的启示国机财务有限责任公司 &&&莫茁25. 试论内部控制具体评价标准的适当完善中国电信股份有限公司宁波分公司审计部 戎伟跃26. 浅谈工程项目内部会计控制和审计青岛远洋船员学院&&& 王志伟27. 内部审计在企业内部控制制度建设中的作用中冶天工建设有限公司 &&张新胜28. 信息技术审计内部控制评价与思考中国人民银行西安分行内审处课题组29. 实施《企业内部控制基本规范》对内部审计工作影响的思考济南铁路局审计室青岛审计部& &许浩然30. 完善内部控制评价标准的思考和实践中铁八局集团有限公司 &王征 杨兢业 崔军 刘智斌31. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践中国电子科技集团公司第三课题组32. 浅谈内部审计在内部控制评价中的实践重庆大江信达车辆股份有限公司审计监察部&& 唐丽33. 内部审计在企业开展内部控制评价的实践与体会中国机械设备进出口总公司& 姚学梅34. 建立和完善农业银行内控评价体系的思考农业银行湖北省分行驻咸宁审计办&张晓林 胡延兴 龙孔基35. 小议内部审计与内部控制中核北方铀业公司& 董晶晶36. 基于风险管理框架的内部控制设计现代投资股份有限公司长潭分公司 周华君37. 内部控制自我评估形式与方法探疑——以中国电信定西分公司为例中国电信定西分公司审计室& 刘军38. 全面提高内部审计控制自我评估水平的探索和实践西安交通大学审计处& 王书占39. 浅析上市公司内部控制评价中国电信青海公司审计部& 杨明艳40. 谈加强高校内部控制审计中南大学&&& 范俭& 杨明亮41. 完善公司内部控制评价方法的思考与实践中国电信青海公司审计部& 莫仲年42. 货代企业以全程信用风险管理为导向的内控审计方法探讨中远集装箱运输公司&&& 沈瑜43. 内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》上海宝冶建设有限公司&& 孔令芳44. 试论企业实施内部控制的必要性、难点和方法上海电气集团股份有限公司审计稽察室& 程刚峰45. 浅谈气象部门内部控制体系建设中的人力资源建设及其重要性大同市气象局& &&刘莹莹46. 建立健全企业内部控制评价标准的思考渤海船舶重工有限责任公司审计处&& 关悦& 王婷47. 关于内部审计与企业内部控制体系建设的几点思考慈溪内审分会课题组& 胡立君& 徐长吉48. 恰当定位 提升自我做现代企业的好参谋中国石油西北销售公司 &&施望婷49. 内部审计与内部控制大连港集团审计部&& 于杰50. 内部审计在企业内部控制制度建设中的作用中冶京唐建设有限公司& 曹丹51. 电信企业内部控制和内部审计关系初探中国电信股份有限公司甘肃分公司审计部姜海泉& 刘新宇52. 基于内部控制视角的内部审计思考中核苏阀科技实业股份有限公司& 贺凤英 韩建荣53. 内部审计与内部控制体系建设贵州高峰石油机械有限责任公司&& 于爱红54. 内审工作有“为”就有“位”---煤炭企业内审工作对管理层实施《企业内部控制规范》的帮助山西晋城煤业集团审计部&& 郭海斌55. 内部审计在上市公司实施《企业内部控制基本规范》中的实践攀钢(集团)公司审计部&&& &姚小玲56. 内部审计在企业开展内部控制评价的问题与对策中国电子科技集团公司第六课题组57. 强化内部审计功能、完善企业内部控制体系洛阳北方企业集团有限公司审计部&& 李伟& 时喜红58. 充分利用外部资源,加强企业内部风险控制管理中钢集团邢台机械轧辊有限公司& 郝秀珍 李红革59. 浅议内部审计在企业内部控制中的作用河南天方药业股份有限公司审计处&& 张宏占60. 内部审计在加强企业内控中的角色和作用上海移动内审部&&&& 王菲&& 周蒙婕61. 浅谈施工企业内部控制存在的问题和内部审计作用的发挥中铁十二局集团第二工程有限公司& &李华春62. 浅谈如何发挥内部审计在企业内部控制制度建设中的作用乌鲁木齐铁路局审计处&& 吴冀琳63. 中小型勘探企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用铁道第一勘察设计院集团有限公司&& 金涛64. 浅议内部审计与企业内部控制自我评估大连港集团审计部& 耿键65. 浅谈商业银行内部审计在内部控制中的作用农业银行河南平顶山分行刘可可&& 冯民科66. 内部审计在企业内部控制中的作用中国航天科工集团四院四部&&&& 何湘舟 朱阗67. 完善内部控制体系,促进集团内审进一步发展 中国一拖集团有限公司 &吕晓68. 浅谈内部审计在企业内部控制制度建设中的作用长春市邮政局& 霍春新69. 加强内审监督评价& 确保内控有效实施----谈教育系统内控制度建设及内部审计评审邯郸市教育局 &侯学喜 &牛英民 &刘世强70. 浅议内部审计在内部控制建设中的作用大连港集团有限公司审计部 张淑波71. 行政机关与内部控制制度桃源县内审协会 &&李云飞72. 内部审计协助施工企业实施内部控制基本规范的探讨中铁十七局集团建筑工程有限公司&& 王淑珍73. 试论企业内部审计与内部控制体系之关系中国航天科工集团九院红峰厂审计处郭芙蓉& 杨志刚& 涂鹏74. 浅析次贷危机对我国商业银行内部审计工作的影响和启示中国银行河南省分行稽核部 &王育伟75. 浅谈“免疫系统论”视角下的内部控制审计贵州省气象局审计处&& 李生念76. 内部审计视角下的公允价值治理研究安徽财经大学审计处课题组77. 浅议上市公司风险管理机制与内部审计的关系航天信息股份有限公司审计法律部&&& 张刚78. 内部审计在企业内部控制制度建设中的作用中冶科工集团中冶实久建设有限公司& 周涛79. 重庆移动公司增值型内部审计的思考与实践中国移动通信集团重庆有限公司 张志刚 张政80. 浅析平衡计分卡在电信内部审计中的作用蚌埠电信分公司审计部& 孟庆贵81. 浅谈企业内部控制体系建设通化市邮政局&& 孙永胜82. 地质调查项目支出预算内部控制管理的思考中国地质调查局发展研究中心&&& 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上海市内部审计师协会7. &中国石油化工集团公司审计局8.& 中国移动通信集团公司9.& 中国建设银行}

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